负责拟订院内部审计制度并组织实施,负责对资产、负债、损益及经营活动进行审计,负责对“三重一大”决策执行情况、专项资金项目、对外投资进行审计,负责对内部控制进行审计,负责对院属单位、部门负责人任期经济责任进行审计。
负责拟订院纪检监察规章制度并对执行情况进行监督检查,负责核实处理违纪违法线索、举报信访案件,负责监督重大招标、重大经营活动项目。
负责拟订院相关督察工作制度,负责对规章制度执行情况的监督检查。